索 引 号 | 640324010/2024-00215 | 发文时间 | 2024-07-15 |
发布机构 | 同心县财政局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2024年元至六月份财政预算执行情况 |
6月份,同心县财政紧紧围绕区市县党委、政府决策部署,主动服务县域经济高质量发展,落实积极财政政策,坚持“稳中求进、以进促稳”工作总基调,提前谋划,靠前发力,为继续保持收入支出“双过半”奠定扎实基础。6月份,同心县财政收入增长8.20%,继续保持稳定增长。财政支出增长4.78%,优结构,保民生,兜底线政策严格落实到位。
一、一般公共预算收入基本情况
今年6月份,我县公共财政预算收入完成25091万元,完成年度预算数45700万元的54.90%,较上年同期23189万元增长8.20%。税收收入稳定增长,公共财政预算收入从具体项目来看:
1、税收收入完成19095万元,完成年度预算数34700万元的 55.03%,较上年同期16805万元增长13.63%。其中:国内增值税完成5452万元,完成年度预算数13000万元的41.94 %,较上年同期4277万元增长27.47%;企业所得税完成2700万元,完成年度预算数6000万元的45%,较上年同期2807万元下降3.81%;个人所得税完成353万元,完成年度预算数800万元的44.13%,较上年同期185万元增长90.81%;城市维护建设税完成570万元,完成年度预算数1600万元的35.63%,较上年同期849万元下降32.86%;房产税完成339万元,完成年度预算数1000万元的33.90%,较上年同期447万元下降24.16%;印花税完成812万元,完成年度预算数1200万元的67.67%,较上年同期600万元增长53.62%;耕地占用税完成4739万元,完成年度预算数4000万元的118.48%,较上年同期3150万元增长50.44%;契税完成1718万元,完成年度预算数3100万元的55.42%,较上年同期2062万元下降16.68%。
2、非税收入完成5996万元,完成年度预算数11000万元的54.51%,较上年同期6384万元下降6.08%。其中:专项收入完成769万元,完成年度预算数1500万元的51.27%,较上年同期865万元下降11.10%;包括教育附加费收入751万元、残疾人就业保障金收入18万元;行政事业性收费完成1099万元,完成年度预算数2300万元的47.78%,行政事业性收费主要收到人防办行政事业性收费收入中防空地下室易地建设费143万元;教育行政事业性收费收入中公办幼儿园保教费603万元;自然资源行政事业性收费收入中耕地开垦费131万元、不动产登记费18万元;收到水利行政事业性收费收入中水土保持补偿费197万元;其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费7万元,较上年同期1843万元下降40.37%;罚没收入完成1552万元,完成年度预算数2300万元的67.48%,较上年同期1042万元增长48.94%;国有资源(资产)有偿使用收入717万元,完成年度预算数4600万元的15.59%,较去年同期2127万元下降66.29%。政府住房基金收入完成1859万元,完成年度预算数300万元的519.67%,较去年同期82万元增长2167.07%。
财政收入运行特点:财政收入持续向好,收入增长质量趋优,力促收入完成既定增长目标。面对财政收入稳定增长,且上年基数较高以及税收跨周期调节入库减少等不利因素,同心财政部门切实采取措施,积极协调税务、自然资源等有关部门,全力有效组织财政收入,确保完成收入增速既定目标,实现同比增长8.20%,快于序时进度4.90个百分点,税收占比76.10%。分税种看三大主体税种增值税和个人所得税保持较高增速,企业所得税增速为负。房地产项目银行对按揭客户批量发放贷款,销售收入增加等因素,增值税增长27.47%、受年终奖金分红收入增加因素拉动,个人所得税增长90.81%、受去年同期缓征入库等因素企业所得税下滑因素影响,同比下降3.81%。耕地占用税和印花税继续保持较高增速,分别增长50.44%和42.46%。
二、一般公共预算支出基本情况
6月份,我县公共财政预算支出298979万元,完成年度变动预算数401050万元的74.55%,较上年同期增长4.78%,快于序时进度24.55个百分点。公共财政预算支出从具体项目来看:
1、一般公共服务支出15650万元,完成年度变动预算数28211万元的55.47%,快于序时进度5.47个百分点;
2、公共安全支出7120万元,完成年度变动预算数14555万元的48.92%,慢于序时进度1.08个百分点;
3、教育支出57076万元,完成年度变动预算数76660万元的74.45%,快于序时进度24.45个百分点;
4、社会保障和就业支出61569万元,完成年度变动预算数64000万元的96.20%,快于序时进度46.20个百分点;
5、卫生健康支出23110万元,完成年度变动预算数28500万元的81.09%,快于序时进度31.09个百分点;
6、城乡社区支出5280万元,完成年度变动预算数8704万元的60.66%,快于序时进度10.66个百分点;
7、农林水事务支出78148万元,完成年度变动预算数92000万元的84.94%,快于序时进度34.94个百分点;
8、交通运输支出3106万元,完成年度变动预算数4960万元的62.62%,快于序时进度12.62个百分点;
9、住房保障支出37319万元,完成年度变动预算数50469万元的73.94%,快于序时进度23.94个百分点;
财政支出运行的主要特点:一支出保持稳步增长,财政资金效益不断提升。1-6月份,我县公共财政预算支出298979万元,完成年度变动预算数401050万元的74.50%,较上年同期增长4.78%,快于序时进度24.50个百分点。支出结构持续优化,重点战略任务财力保障及时到位;二财政资金统筹有力,重点支出得到有效保障。不断优化财政支出结构,民生支出累计完成269682万元,占全县一般公共预算支出的90.20%,较上年同期民生支出256787万元增长5.02%,有力保障了县委、县政府重点项目支出。
三、政府性基金预算收支情况
6月份,政府性基金预算收入完成18494万元,完成年度预算任务数55000万元的33.63%。政府性基金预算支出完成5909万元,完成年度预算任务数36795万元的16.06%。
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