索 引 号 640324010/2024-00198 发文时间 2024-05-09
发布机构 同心县财政局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 2024年元至四月份财政预算执行情况
2024年元至四月份财政预算执行情况

4月份,同心县财政紧紧围绕区市县党委、政府决策部署,主动服务县域经济高质量发展,落实积极财政政策,稳中求进、以进促稳,靠前发力,为继续保持良好开局奠定扎实基础。4月份,同心县财政收入增长17%,继续保持较快增长。财政支出增长7.57%,优结构,保民生,兜底线政策严格落实到位。

一、一般公共预算收入基本情况

今年4月份,我县公共财政预算收入完成18566万元,完成年度预算数45700万元的40.63%,较上年同期15868万元增长17%。税收收入增长迅速,公共财政预算收入从具体项目来看:

1、税收收入完成14756万元,完成年度预算数34700万元的 42.52%,较上年同期11274万元增长30.89%。其中:国内增值税完成3855万元,完成年度预算数13000万元的29.65 %,较上年同期2964万元增长30.06%;企业所得税完成1715万元,完成年度预算数6000万元的28.58%,较上年同期1687万元增长1.66%;个人所得税完成300万元,完成年度预算数800万元的37.50%,较上年同期109万元增长175.23%;城市维护建设税完成453万元,完成年度预算数1600万元的28.31%,较上年同期461万元下降1.74%;房产税完成282万元,完成年度预算数1000万元的28.20%,较上年同期395万元下降28.61%;印花税完成645万元,完成年度预算数1200万元的53.75%,较上年同期455万元增长41.76%;耕地占用税完成4418万元,完成年度预算数4000万元的110.45%,较上年同期2043万元增长116.25%;契税完成1331万元,完成年度预算数3100万元的42.94%,较上年同期1318万元增长0.99%。

2、非税收入完成3810万元,完成年度预算数11000万元的34.64%,较上年同期4594万元下降17.07%。其中:专项收入完成611万元,完成年度预算数1500万元的40.73%,较上年同期348万元增长75.57%;包括教育附加费收入594万元、残疾人就业保障金收入17万元;行政事业性收费完成583万元,完成年度预算数2300万元的25.35%,行政事业性收费主要收到人防办行政事业性收费收入中防空地下室易地建设费8万元;教育行政事业性收费收入中公办幼儿园保教费261万元;自然资源行政事业性收费收入中耕地开垦费131万元、不动产登记费18万元;收到水利行政事业性收费收入中水土保持补偿费158万元;其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费7万元,较上年同期1722万元下降66.14%;罚没收入完成1232万元,完成年度预算数2300万元的53.57%,较上年同期671万元增长83.61%;国有资源(资产)有偿使用收入693万元,完成年度预算数4600万元的15.07%,较去年同期1382万元下降49.86%。政府住房基金收入完成691万元,完成年度预算数300万元的130.33%,较去年同期82万元增长742.68%。

财政收入运行特点:财政收入持续向好,收入增长质量趋优,力促收入完成两位数增长目标。面对财政收入连续增长,基数较高以及税收跨周期调节入库减少等不利因素,同心财政部门切实采取措施,积极联合税务、自然资源等有关部门,全力有效组织财政收入,确保完成收入增速两位数的目标,实现同比增长17%,快于序时进度7.30个百分点,税收占比79.49%。分税种看三大主体税种增值税和个人所得税保持较高增速,企业所得税增速较小。房地产项目银行对按揭客户批量发放贷款,销售收入增加等因素,增值税增长30.06%、受年终奖金分红收入增加因素拉动,个人所得税增长175.23%、受去年同期缓征入库等因素企业所得税略微下滑因素影响,同比增长1.66%。耕地占用税和印花税继续保持较高增速,分别增长116.25%和41.76%。

二、一般公共预算支出基本情况

4月份,我县公共财政预算支出178667万元,完成年度变动预算数324479万元的55.06%,增长7.57%,快于序时进度21.73个百分点。公共财政预算支出从具体项目来看:

1、一般公共服务支出10298万元,完成年度变动预算数28211万元的36.50%,快于序时进度3.17个百分点;

2、公共安全支出4413万元,完成年度变动预算数14555万元的30.32%,慢于序时进度3.01个百分点;

3、教育支出36291万元,完成年度变动预算数71663万元的50.64%,快于序时进度17.31个百分点;

4、社会保障和就业支出45904万元,完成年度变动预算数50520万元的90.86%,快于序时进度57.53个百分点;

5、卫生健康支出13492万元,完成年度变动预算数26500万元的50.91%,快于序时进度17.58个百分点;

6、城乡社区支出3473万元,完成年度变动预算数8504万元的40.84%,快于序时进度7.51个百分点;

7、农林水事务支出42183万元,完成年度变动预算数46105万元的91.49%,快于序时进度58.16个百分点;

8、交通运输支出1558万元,完成年度变动预算数2959万元的52.65%,快于序时进度19.32个百分点;

9、住房保障支出13896万元,完成年度变动预算数50469万元的27.53%,慢于序时进度5.80个百分点;

财政支出运行的主要特点:一支出保持稳步增长,财政资金效益不断提升。1-4月份,我县公共财政预算支出178667万元,完成年度变动预算数324479万元的55.06%,增长7.57%,快于序时进度21.73个百分点。支出结构持续优化,重点战略任务财力保障及时到位;二财政资金统筹有力,重点支出得到有效保障。不断优化财政支出结构,民生支出累计完成158346万元,占全县一般公共预算支出的88.63%,较上年同期民生支出148528万元增长6.61%,有力保障了县委、县政府重点项目支出。

三、政府性基金预算收支情况

4月份,政府性基金预算收入完成16570万元,完成年度预算任务数55000万元的30.13%。政府性基金预算支出完成4654万元,完成年度预算任务数36795万元的12.65%。

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