索 引 号 640324010/2024-00182 发文时间 2024-03-29
发布机构 同心县财政局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 2024年元至二月份财政预算执行情况
2024年元至二月份财政预算执行情况

2月份,同心县财政紧紧围绕自治区和县委、县政府决策部署,主动服务经济高质量发展,积极财政政策靠前发力,为实现首季良好开局奠定基础。2月份,同心县财政收入增长8.68%,继续保持较快增长。财政支出增长6.9%,优结构,保民生,兜底线落实到位。

一、一般公共预算收入基本情况

今年2月份,我县公共财政预算收入完成10118万元,完成年度预算数45700万元的22.14%,较上年同期9309万元增长8.68%。税收收入增长平稳,公共财政预算收入从具体项目来看:

1、税收收入完成8812万元,完成年度预算数34700万元的 25.05%,较上年同期6306万元增长39.74%。其中:国内增值税完成2141万元,完成年度预算数13000万元的16.4%,较上年同期1609万元增长33.06%;企业所得税完成676万元,完成年度预算数6000万元的11.27%,较上年同期850万元下降20.47%;个人所得税完成260万元,完成年度预算数800万元的32.5%,较上年同期129万元增长101.55%;城市维护建设税完成228万元,完成年度预算数1600万元的14.25%,较上年同期43万元增长430.23%;房产税完成147万元,完成年度预算数1000万元的14.7%,较上年同期107万元增长37.38%;印花税完成437万元,完成年度预算数1200万元的36.42%,较上年同期235万元增长85.96%;耕地占用税完成3460万元,完成年度预算数4000万元的86.5%,较上年同期1993万元增长73.61 %;契税完成440万元,完成年度预算数3100万元的14.19%,较上年同期399万元增长10.28%。

2、非税收入完成1306万元,完成年度预算数11000万元的11.87%,较上年同期3003万元下降56.51%。其中:专项收入完成235万元,完成年度预算数1500万元的15.67%,较上年同期169万元增长39.05%;包括教育附加费收入222万元、残疾人就业保障金收入13万元;行政事业性收费完成321万元,完成年度预算数2300万元的13.96%,行政事业性收费主要收到人防办行政事业性收费收入中防空地下室易地建设费3万元;教育行政事业性收费收入中公办幼儿园保教费261万元;自然资源行政事业性收费收入中不动产登记费18万元;收到水利行政事业性收费收入中水土保持补偿费39万元,较上年同期1659万元下降80.65%;罚没收入完成194万元,完成年度预算数2300万元的8.43%,较上年同期253万元下降23.32%;国有资源(资产)有偿使用收入556万元,完成年度预算数4600万元的12.09%,较去年同期492万元增长13.01%。

财政收入运行特点:财政收入持续向好增长收入质量优,力促收入完成既定增长8%任务。面对财政收入连续增长,基数较高以及税收跨周期调节入库减少等不利因素,同心县财政部门切实采取措施,积极联合税务等有关部门,有力有效组织财政收入,确保完成收入增速8%的目标,同比增长8.68%,快于序时进度5.47个百分点,税收占比87.09%。分税种看三大主体税种增值税和个人所得税保持较高增速,企业所得税下降幅度明显。房地产项目银行对按揭客户批量发放贷款,销售收入增加等因素,增值税增长39.74%、受年终奖金分红收入增加因素拉动,个人所得税增长101.55%、受去年同期缓征入库等因素企业所得税有所下滑,同比下降20.47%。11个地方税种中,除车船税同比下降4.38%,其他地方税种全部实现正增长。

二、一般公共预算支出基本情况

2月份,我县公共财政预算支出62700万元,完成年度变动预算数280909万元的22.32%,增长6.9%,快于序时进度5.65个百分点。公共财政预算支出从具体项目来看:

1、一般公共服务支出4460万元,完成年度变动预算数27100万元的16.46%,慢于序时进度0.21个百分点;

2、公共安全支出1937万元,完成年度变动预算数11089万元的17.46%,快于序时进度0.79个百分点;

3、教育支出14087万元,完成年度变动预算数71663万元的19.66%,快于序时进度2.99个百分点;

4、社会保障和就业支出17322万元,完成年度变动预算数44556万元的38.88%,快于序时进度22.21个百分点;

5、卫生健康支出4793万元,完成年度变动预算数26492万元的18.09%,快于序时进度1.42个百分点;

6、城乡社区支出1992万元,完成年度变动预算数6701万元的29.73%,快于序时进度13.06个百分点;

7、农林水事务支出2919万元,完成年度变动预算数15942万元的18.31%,快于序时进度1.64个百分点;

8、交通运输支出204万元,完成年度变动预算数2959万元的6.89%,慢于序时进度1.41个百分点;

9、住房保障支出11633万元,完成年度变动预算数50469万元的23.05%,快于序时进度6.38个百分点;

财政支出运行的主要特点:一支出保持稳步增长,财政资金效益不断提升。1-2月份,我县公共财政预算支出62700万元,完成年度变动预算数280909万元的22.32%,增长6.9%,快于序时进度5.65个百分点。支出结构持续优化,重点战略任务财力保障及时到位;二财政资金统筹有力,重点支出得到有效保障。不断优化财政支出结构,民生支出累计完成53418万元,占全县一般公共预算支出的85.2%,有力保障了县委、县政府重点项目支出。

三、政府性基金预算收支情况

2月份,政府性基金预算收入完成4144万元,完成年度预算任务数105000万元的3.95%。政府性基金预算支出完成628万元,完成年度预算任务数105000万元的5.98%。



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