索 引 号 640324010/2022-00009 发文时间 2022-02-07
发布机构 同心县财政局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: ​2022年元月份财政预算执行情况
​2022年元月份财政预算执行情况


一、财政收支完成情况

今年1月份,我县公共财政预算收入完成6688万元,完成年度预算数39160万元的17.1%,较上年同期6495万元增长11%。税收收入增长平稳,公共财政预算收入从具体项目来看:

1、税收收入完成4546万元,完成年度预算数29660万元的15.3%,较上年同期6233万元下降27.1%。其中:国内增值税完成1253万元,完成年度预算数12060万元的10.4%,较上年同期1058万元增长1.2%;企业所得税完成1308万元,完成年度预算数3000万元的43.6%,较上年同期296万元增长341.9%;个人所得税完成100万元,完成年度预算数1100万元的9.1%,较上年同期132万元下降24.2%;城市维护建设税完成179万元,完成年度预算数1600万元的11.2%,较上年同期215万元下降16.7%;房产税完成95万元,完成年度预算数600万元的15.8%,较上年同期85万元增长11.8%,印花税完成162万元,完成年度预算数850万元的19.1%,较上年同期164万元基本持平;耕地占用税完成831万元,完成年度预算数5800万元的14.3%;契税完成123万元,完成年度预算数1800万元的6.8%,较上年同期97万元增长26.8%。

非税收入完成2142万元,完成年度预算数9500万元的22.5%,较上年同期262万元增长717.6%。其中:专项收入完成127万元,完成年度预算数2000万元的6.4%,较上年同期144万元下降11.8%;教育附加费收入123万元、教育资金收入4万元;行政事业性收费完成46万元,完成年度预算数1250万元的3.7%;截止一月底行政事业性收费主要收到水利行政事业性收费收入中水土保持补偿费45万元、卫生健康行政事业性收费1万元。罚没收入完成166万元,完成年度预算数2600万元的6.4%,较上年同期74万元增长124.3%;国有资源(资产)有偿使用收入去今两年均无收入。国有资源(资产)有偿使用收入1803万元,完成年度预算数2500万元的72.1%。捐赠收入和政府住房基金收入暂无收入。1月份我县政府性基金收入263万元、政府性基金支出200万元。

今年1月份,我县公共财政预算支出16602万元,完成年度变动预算数230327万元的7.2%,较上年同期14662万元增长13.2%。公共财政预算支出从具体项目来看:

1、一般公共服务支出2113万元,完成年度变动预算数24201万元的8.7%,较上年同期630万元增长235.4%;

2、公共安全支出854万元,完成年度变动预算数10275万元的8.3%,较上年同期232万元增长268.1%;

3、教育支出6032万元,完成年度变动预算数57586万元的10.5%,比上年同期2538万元下降137.7%;

4、社会保障和就业支出2988万元,完成年度变动预算数38216万元的7.8%,比上年同期6826万元增长56.2%;

5、医疗卫生与计划生育支出1274万元,完成年度变动预算数24090万元的5.3%,较上年同期1832万元下降30.5%,;

6、城乡社区事务支出1432万元,完成年度变动预算数9694万元的14.8%,较上年同期132万元下降984.8%;

7、农林水事务支出826万元,完成年度变动预算数19435万元的4.3%,较上年同期304万元下降171.7%;

8、交通运输支出160万元,完成年度变动预算数2723万元的5.9%,较上年同期17万元增增长841.2%;

9、住房保障支出47万元,完成年度变动预算数16884万元的0.3%,较上年同期1881万元下降97.5%;

二、2022年预算编制和财政工作的总体要求

同心县将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记视察宁夏的重要讲话精神,全面落实县第十四次党代会的决策部署,坚持稳中求进工作总基调和新发展理念,深入实施高质量发展,加快构建新发展格局,以系统观念巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务。推动积极财政政策提质增效、更可持续;加强财政资源统筹,调整优化财政支出结构,深化预算管理制度改革加快建立现代财税体制;充分发挥财政支撑引导和保障作用,将“财为政服务”落实到财政工作全过程,为建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区、实施乡村振兴战略、“四大提升行动”提供坚实的财力保障。

2022年预算编制和财政工作的原则:预算编制继续采取“紧平衡”原则,

(一)是收支预算安排与经济发展相适应。收入预算编制充分考虑疫情防控常态化和减税降费政策减收效应持续释放的影  响,科学预测、积极稳妥,确保财政收入与经济发展水平基本一致。支出安排充分体现积板导向,保持适度的支出强度,为“8+1"重点产业发展、“四大提升行动"提供有力支撑,

(二)是树立政府过“紧日子"的思想。坚持厉行节约办一切事业,当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”,不该花的钱坚决不花。压减一般性支出,对非重点、非刚性支出从严从紧安排预算,对可干可不干的项目不予安排预算。

(三)是坚持全面统筹保障重点支出。全面落实“三保”要求,加大支出结构调整力度,将腾挪出来的资金用于保障县委重大部署落实。充分挖掘增收节支潜力,加强财政资金统筹使用,增加资金有效供给,增强重大战略任务财力保障。

(四)是坚持绩效理念提升资金效益。坚持“花钱必问效,无效必问责”,建立健全绩效导向的预算管理机制,提高财政资源配置效率和资金使用效益。






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